六安市司法局2025年度部门决算公开
六安市司法局2025年度部门决算
2026年8月
目 录
第一部分 六安市司法局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 六安市司法局2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 六安市司法局2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件:2025年度项目支出绩效自评表
第一部分 六安市司法局概况
一、部门职责
根据相关文件规定,六安市司法局主要职责是:
(一)贯彻执行国家、省司法行政工作法律、法规、规章和政策,制定全市司法行政工作的规范性文件,编制全市司法行政工作的中长期规划和年度计划并组织实施。
(二)负责制定全市法治宣传教育和普及法律常识规划并组织实施,指导、监督全市依法治理和法治宣传工作,承担依法治市暨法治宣传教育领导小组办公室日常工作。
(三)负责指导、管理全市法律援助工作,指导、监督全市“12348”法律服务热线工作,监督法律援助和法律服务经费管理。
(四)负责管理全市律师机构,指导、监督全市律师工作和机关、企事业单位法律顾问工作。监督、指导律师协会管理全市律师机构、业务发展和队伍建设。
(五)负责管理全市基层法律服务机构,指导、监督全市基层司法所、人民调解、社区矫正、安置帮教和基层法律服务工作。
(六)负责管理全市公证机构,指导、监督全市公证工作。负责管理全市面向社会服务的司法鉴定机构,指导、监督全市司法鉴定工作。
(七)负责协调、指导全市司法行政系统的技术装备及基础设施建设。指导、监督全市司法行政系统警车管理工作。
(八)指导、监督全市司法行政系统队伍建设和思想政治工作。协助县区管理司法局领导干部。
(九)负责全市国家统一法律职业资格考试的管理、组织、实施工作;负责全市司法行政人员培训工作。
(十)承担统筹规划市政府规章、规范性文件制定工作的责任,拟订市政府年度规章、规范性文件制定工作安排,报市政府批准后组织实施并督促指导。
(十一)负责组织起草有关重要的法规规章、规范性文件草案;承担审查各部门草拟的法规规章、规范性文件草案的责任;负责对与群众利益密切相关的法规规章、市政府规范性文件草案向社会公开征求意见;负责市政府规章、规范性文件政策解读的审查工作;负责办理市政府规范性文件接受监督审查中的相关工作;承办国家、省和市人大常委会向市政府征求法律、法规、规章、规范性文件草案意见的工作。
(十二)建立健全重大事项决策合法性审查工作制度;承担市政府重大事项决策的合法性审查工作,对县区政府、市政府部门合法性审查工作进行指导。
(十三)负责市政府法律顾问制度建设、人员遴选以及日常联络、组织协调等服务和管理工作。
(十四)承办行政执法责任制的相关工作;承办市政府部门规范性文件的前置审查;办理县区政府和市政府部门规范性文件备案审查;办理市政府规范性文件的上报备案;办理公民、法人和其他组织对市政府所属部门规范性文件提出的合法性审查申请事项。
(十五)研究行政诉讼、行政复议、行政赔偿、行政处罚、行政许可、行政收费、行政执行等涉及政府行为的法律、法规、规章、规范性文件实施以及行政执法中带有普遍性的问题,向市政府提出完善制度和解决问题的建议,拟订有关配套的市政府规范性文件和答复意见。
(十六)承办市政府的行政复议和行政应诉事项;指导、监督全市的行政复议、行政应诉工作;办理行政复议应诉案件统计和行政复议人员资格认证及证件管理工作;研究行政复议、行政诉讼、行政赔偿中带有普遍性的问题,起草有关配套的规范性文件和答复意见;具体承办与行政复议有关的信访工作。承办市政府与行政复议有关的行政应诉事项;承办征地补偿安置争议案件;承办对审计机关作出的有关财政收支的审计决定的裁决。
(十七)承办市政府规范性文件解释的具体工作;承办市政府规章、规范性文件的实施效果测评工作;负责市政府规章、规范性文件清理、编纂工作,编辑市政府规章、规范性文件汇编的正式版本。
(十八)负责行政执法监督的具体工作;承担协调部门之间在法律、法规、规章、规范性文件实施中的争议和问题的有关工作;指导督查县区政府依法行政工作。
(十九)承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看,六安市司法局2025年度部门决算包括:局本级决算和局所属事业单位决算,与预算比较,无增减变化。
纳入六安市司法局2025年度部门决算编制范围的二级单位共3个,具体情况见下表:
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
六安市司法局本级 |
|
2 |
六安市法律援助中心 |
|
3 |
六安市皋翔公证处 |
本部门下属六安市法律援助中心、六安市皋翔公证处二级单位因没有单独编制决算,决算均纳入局机关统一编制,特此说明。
第二部分 六安市司法局2025年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门:六安市司法局 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1901.8 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
188.11 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
2387.54 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
969.91 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
159.26 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
96.18 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
39.83 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
2871.71 |
本年支出合计 |
61 |
2870.92 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
0.1 |
年末结转和结余 |
63 |
0.89 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
2871.81 |
总计 |
65 |
2871.81 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
||
|
部门: |
六安市司法局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||||
|
小计 |
其中:教育收费 |
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
||
|
合计 |
2,871.71 |
1,901.80 |
|
|
|
|
|
969.91 |
|
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
188.54 |
186.15 |
|
|
|
|
|
2.39 |
|
||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
188.54 |
186.15 |
|
|
|
|
|
2.39 |
|
||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
188.54 |
186.15 |
|
|
|
|
|
2.39 |
|
||||
|
204 |
公共安全支出 |
2,387.90 |
1,446.23 |
|
|
|
|
|
941.68 |
|
||||
|
20406 |
司法 |
2,387.90 |
1,446.23 |
|
|
|
|
|
941.68 |
|
||||
|
2040601 |
行政运行 |
1,174.35 |
1,173.89 |
|
|
|
|
|
0.46 |
|
||||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
204.41 |
204.41 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2040605 |
普法宣传 |
1.07 |
|
|
|
|
|
|
1.07 |
|
||||
|
2040607 |
公共法律服务 |
35.14 |
34.92 |
|
|
|
|
|
0.22 |
|
||||
|
2040608 |
国家统一法律职业资格考试 |
28.00 |
28.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2040650 |
事业运行 |
140.60 |
|
|
|
|
|
|
140.60 |
|
||||
|
2040699 |
其他司法支出 |
804.34 |
5.00 |
|
|
|
|
|
799.34 |
|
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
159.26 |
159.26 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
159.26 |
159.26 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
106.17 |
106.17 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
53.09 |
53.09 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
96.18 |
96.18 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
96.18 |
96.18 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
96.18 |
96.18 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
229 |
其他支出 |
39.83 |
13.98 |
|
|
|
|
|
25.85 |
|
||||
|
22999 |
其他支出 |
39.83 |
13.98 |
|
|
|
|
|
25.85 |
|
||||
|
2299999 |
其他支出 |
39.83 |
13.98 |
|
|
|
|
|
25.85 |
|
||||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
||||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
部门: |
六安市司法局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
2,870.92 |
1,404.99 |
1,465.93 |
|
|
|
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
188.11 |
1.96 |
186.15 |
|
|
|
||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
188.11 |
1.96 |
186.15 |
|
|
|
||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
188.11 |
1.96 |
186.15 |
|
|
|
||||
|
204 |
公共安全支出 |
2,387.54 |
1,121.75 |
1,265.80 |
|
|
|
||||
|
20406 |
司法 |
2,387.54 |
1,121.75 |
1,265.80 |
|
|
|
||||
|
2040601 |
行政运行 |
1,174.13 |
1,120.36 |
53.77 |
|
|
|
||||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
204.52 |
0.10 |
204.41 |
|
|
|
||||
|
2040605 |
普法宣传 |
1.07 |
1.07 |
|
|
|
|
||||
|
2040607 |
公共法律服务 |
34.92 |
|
34.92 |
|
|
|
||||
|
2040608 |
国家统一法律职业资格考试 |
28.00 |
|
28.00 |
|
|
|
||||
|
2040650 |
事业运行 |
140.57 |
0.22 |
140.36 |
|
|
|
||||
|
2040699 |
其他司法支出 |
804.34 |
|
804.34 |
|
|
|
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
159.26 |
159.26 |
|
|
|
|
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
159.26 |
159.26 |
|
|
|
|
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
106.17 |
106.17 |
|
|
|
|
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
53.09 |
53.09 |
|
|
|
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
96.18 |
96.18 |
|
|
|
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
96.18 |
96.18 |
|
|
|
|
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
96.18 |
96.18 |
|
|
|
|
||||
|
229 |
其他支出 |
39.83 |
25.85 |
13.98 |
|
|
|
||||
|
22999 |
其他支出 |
39.83 |
25.85 |
13.98 |
|
|
|
||||
|
2299999 |
其他支出 |
39.83 |
25.85 |
13.98 |
|
|
|
||||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门:六安市司法局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1901.8 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
186.15 |
186.15 |
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
1446.23 |
1446.23 |
|
|
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
159.26 |
159.26 |
|
|
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
|
|
|
|
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
|
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
96.18 |
96.18 |
|
|
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
|
|
|
|
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
13.98 |
13.98 |
|
|
||
|
本年收入合计 |
24 |
1901.8 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
1901.8 |
1901.8 |
|
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
29 |
1901.8 |
总计 |
58 |
1901.8 |
1901.8 |
|
|
||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
部门: |
六安市司法局 |
|
|
金额单位:万元 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
1,901.80 |
1,375.56 |
526.23 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
186.15 |
|
186.15 |
|||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
186.15 |
|
186.15 |
|||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
186.15 |
|
186.15 |
|||||
|
204 |
公共安全支出 |
1,446.23 |
1,120.12 |
326.10 |
|||||
|
20406 |
司法 |
1,446.23 |
1,120.12 |
326.10 |
|||||
|
2040601 |
行政运行 |
1,173.89 |
1,120.12 |
53.77 |
|||||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
204.41 |
|
204.41 |
|||||
|
2040607 |
公共法律服务 |
34.92 |
|
34.92 |
|||||
|
2040608 |
国家统一法律职业资格考试 |
28.00 |
|
28.00 |
|||||
|
2040699 |
其他司法支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
159.26 |
159.26 |
|
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
159.26 |
159.26 |
|
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
106.17 |
106.17 |
|
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
53.09 |
53.09 |
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
96.18 |
96.18 |
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
96.18 |
96.18 |
|
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
96.18 |
96.18 |
|
|||||
|
229 |
其他支出 |
13.98 |
|
13.98 |
|||||
|
22999 |
其他支出 |
13.98 |
|
13.98 |
|||||
|
2299999 |
其他支出 |
13.98 |
|
13.98 |
|||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
|
部门: |
六安市司法局 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
1152.64 |
302 |
商品和服务支出 |
86.98 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|||
|
30101 |
基本工资 |
211.34 |
30201 |
办公费 |
13.05 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
197.40 |
30202 |
印刷费 |
0.21 |
310 |
资本性支出 |
|
|||
|
30103 |
奖金 |
323.66 |
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
21.93 |
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|||
|
30107 |
绩效工资 |
45.57 |
30205 |
水费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
106.17 |
30206 |
电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
53.09 |
30207 |
邮电费 |
0.01 |
31006 |
大型修缮 |
|
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
29.85 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.45 |
30211 |
差旅费 |
0.28 |
31009 |
土地补偿 |
|
|||
|
30113 |
住房公积金 |
113.07 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|||
|
30114 |
医疗费 |
4.07 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
45.04 |
30214 |
租赁费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
135.95 |
30215 |
会议费 |
0.11 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|||
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||
|
30302 |
退休费 |
121.23 |
30217 |
公务接待费 |
4.08 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|||
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||
|
30305 |
生活补助 |
12.12 |
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.75 |
30227 |
委托业务费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
14.34 |
31204 |
费用补贴 |
|
|||
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
43.14 |
399 |
其他支出 |
|
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.84 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.77 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|||
|
人员经费合计 |
1288.58 |
公用经费合计 |
86.98 |
||||||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门: |
六安市司法局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 六安市司法局没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。 |
|||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门: 六安市司法局 金额单位:万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 六安市司法局单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 |
||||||
第三部分 六安市司法局2025年度
部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入总计2871.81万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计2871.81万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2024年相比,收、支总计各减少3.61万元,下降0.12%,主要原因:三公经费收入减少。
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计2871.81万元,其中:财政拨款收入1901.8万元,占66.2%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入969.91万元,占33.8%。
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计2871.81万元(年末结转和结余0.89万元),其中:基本支出1404.99万元,占48.9%;项目支出1465.93万元,占51.1%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入总计1901.8万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1901.8万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2024年相比,财政拨款收、支总计各减少30.13万元,下降1.6%,主要原因:2025年度项目经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出1901.8万元,占本年支出的66.2%。与2024年相比,一般公共预算财政拨款支出30.13万元,下降1.6%。主要原因2025年度项目经费减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出1901.8万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出186.15万元,占9.8%;公共安全支出(类)支出1446.23万元,占76%;社会保障和就业支出(类)支出159.26万元,占8.4%;住房保障支出(类)支出96.18万元,占5.1%;其他支出(类)支出13.98万元,占0.7%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1660.17万元,支出决算为1901.8万元,完成年初预算的114.6%。决算数大于预算数的主要原因:年中追加项目转移支付资金。其中:基本支出1375.56万元,占72.3%;项目支出526.23万元,占26.7%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为205万元,支出决算为186.15万元,完成年初预算的90.8%,决算数小于预算数的主要原因是市直法律顾问经费未完全支付。
2.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。年初预算为1086.24万元,支出决算为1173.89万元,完成年初预算的108.1%,决算数大于预算数的主要原因是后期追加项目转移支付资金。
3.公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为10.31万元,支出决算为204.41万元,完成年初预算的1982.6%,决算数大于预算数的主要原因是后期追加项目转移支付资金。
4.公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)。年初预算为65万元,支出决算为34.92万元,完成年初预算的53.7%,决算数小于预算数的主要原因是项目未结束,资金未全部支付。
5.公共安全支出(类)司法(款)国家统一法律职业资格考试(项)。年初预算为28万元,支出决算为28万元,完成年初预算的100%。
6.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)。年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为106.17万元,支出决算为106.17万元,完成年初预算的100%。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为53.09万元,支出决算为53.09万元,完成年初预算的100%。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为84.36万元,支出决算为96.18万元,完成年初预算的114%,决算数大于预算数的主要原因是年中下达零星增资资金。
10.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为17.00万元,支出决算为13.98万元,完成年初预算的82.2%,决算数小于预算数的主要原因是法考考务费未完全支付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度财政拨款基本支出1375.56万元,其中:人员经费1288.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费86.98万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
六安市司法局2025年度没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六安市司法局2025年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2025年度,六安市司法局机关运行经费支出86.98万元,比2024年减少20.1万元,下降23.1%,主要原因是厉行节约,减少公共支出开支。
(二)政府采购支出情况。
2025年度,六安市司法局政府采购支出总额102万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出102万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额102万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2025年12月31日,六安市司法局共有车辆7辆,其中:执法执勤用车3辆、其他用车4辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
关于2025年度绩效评价情况的说明
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2025年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共6个项目,涉及资金328.66万元。从评价情况看,各项目支出情况良好,各项绩效指标完成情况良好,基本实现了年初既定目标。
组织对2025年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,2025年本部门整体支出情况良好,基本实现了年初既定的绩效目标,基本完成了预期目标。
根据部门评价工作安排,2025年,我部门未组织开展部门评价。
根据部门评价工作安排,2025年,我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我局在2025年度部门决算中反映六安市司法局运转经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表(涉密项目除外)。
六安市司法局运转经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.54分。全年预算数为31万元,执行数为10.96万元,完成预算的35.36%。项目绩效目标完成情况:一是合法性审查文件年度指标值为大于200件,实际完成220件;二是高质量完成年度指标值为100%,实际完成100%;三是办理日期年度指标值小于3日,实际完成小于3日;四是律师服务小微企业年度指标值为小于3000场,实际完成2552场;五是考试报名费年度指标值小于200元,实际完成192元。发现的主要问题及原因:一是存在有预算无对应绩效指标的情况;二是部分指标值未细化量化,不易于评价;三是指标归类错误且指标符号方向错误;四是自评无支撑材料。下一步改进措施:一是绩效指标全面覆盖预算资金安排;二是细化量化指标衡量标准;三是严格按照绩效指标分类标准分类,严格区分正向指标、反向指标属性,杜绝指标归类、符号方向设置错误问题;四是规范调查方式,保存问卷、调查记录等佐证资料,确保自评结果有数据支撑。
六安市司法局运转经费项目的《项目支出绩效自评表》。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
(2025年度) |
||||||||
|
项目名称 |
六安市司法局运转经费 |
|||||||
|
主管部门 |
034-六安市司法局 |
实施单位 |
034001-六安市司法局 |
|||||
|
项目期限 |
1年 |
其中:建设期限 |
|
运营期限 |
|
|||
|
资金投向领域 |
|
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额: |
31.00 |
10.96 |
10 |
35.36% |
3.54 |
|||
|
其中:本年财政拨款 |
31.00 |
10.96 |
— |
|
|
|||
|
专项债券资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
通过举办市委依法治市委员会和办公室会议,印发市委依法治市诶年度工作要点,编印法治政府建设白皮书,做好省政府的目标管理绩效考核迎检工作。达到贯彻落实党中央、省委关于推进依法治国、依法治省的重大方针政策和决策部署的工作效果。 |
通过举办市委依法治市委员会和办公室会议,印发市委依法治市诶年度工作要点,编印法治政府建设白皮书,做好省政府的目标管理绩效考核迎检工作。达到贯彻落实党中央、省委关于推进依法治国、依法治省的重大方针政策和决策部署的工作效果。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
合法性审查文件 |
≥200件 |
220件 |
15 |
15 |
报账支付不及时导致跨年度支付,执行率偏低 |
|
|
质量指标 |
高质量完成 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
办理日期 |
≤3日 |
3日 |
13 |
13 |
|
||
|
成本指标 |
律师服务小微企业 |
≤3000场 |
2552场 |
12 |
12 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益 |
考试报名费 |
≤200元 |
192元 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益 |
社会知晓率 |
≥86% |
86% |
10 |
10 |
|
||
|
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
可持续影响 |
公民学法守法 |
≥80% |
95% |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
|
100 |
93.54 |
|
||||
所有项目绩效自评表详见“附件:2025年度项目支出绩效自评表”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2025年度项目支出绩效自评表
六安市司法局2025年度项目支出绩效自评清单
|
序号 |
项目名称 |
备注 |
|
1 |
法律援助以奖代补专项经费 |
|
|
2 |
保障运转类-办案业务费 |
|
|
3 |
保障运转类-法治宣传及依法治市专项经费 |
|
|
4 |
法律援助专项经费 |
|
|
5 |
市直单位法律顾问经费 |
|
|
6 |
六安市司法局运转经费 |
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
(2025年度) |
||||||||
|
项目名称 |
法律援助以奖代补专项经费 |
|||||||
|
主管部门 |
034-六安市司法局 |
实施单位 |
034001-六安市司法局 |
|||||
|
项目期限 |
4年 |
其中:建设期限 |
|
运营期限 |
|
|||
|
资金投向领域 |
|
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额: |
5.00 |
5.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中:本年财政拨款 |
5.00 |
5.00 |
— |
|
|
|||
|
专项债券资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
通过项目实施,全面开展法律援助律师值班工作,全面开展刑事案件律师辩护全覆盖试点工作。深化民生领域法律援助服务,提升法律援助基本公共服务便捷化、均等化水平。实现能援尽援,优化法律援助质量与效果,保障困难群体安居乐业,增强困难群众获得感、幸福感、安全感。 |
法律援助项目实施全面开展法律援助律师值班工作,全面开展刑事案件律师辩护全覆盖试点工作。深化民生领域法律援助服务,提升法律援助基本公共服务便捷化、均等化水平。实现能援尽援,优化法律援助质量与效果,保障困难群体安居乐业,增强困难群众获得感、幸福感、安全感。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
办理法律援助事项数量(件) |
≥1200件 |
1931件 |
10 |
10 |
|
|
|
刑事案件律师辩护覆盖率 |
≥90% |
90% |
8 |
8 |
|
|||
|
质量指标 |
法律援助案件质量等级优良率(%) |
≥90% |
90% |
6 |
6 |
|
||
|
法律援助案件完成率(%) |
≥100% |
100% |
8 |
8 |
|
|||
|
时效指标 |
法律援助事项接案指派率(%) |
≥100% |
100% |
8 |
8 |
|
||
|
成本指标 |
法援经费安排 |
≥105万元 |
105万元 |
5 |
5 |
|
||
|
法律援助案件补贴每件1000元,年办理约400件 |
≥105万元 |
105万元 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
社会效益 |
符合法律援助条件人群法律援助率 |
=100% |
100% |
15 |
15 |
|
||
|
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
可持续影响 |
有效投诉率(%) |
≤1% |
0% |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
援助对象满意度 |
≥90% |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
社会评价满意度 |
≥90% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||
|
(2025年度) |
|||||||
|
项目名称 |
保障运转类-办案业务费 |
||||||
|
主管部门 |
034-六安市司法局 |
实施单位 |
034001-六安市司法局 |
||||
|
项目期限 |
4年 |
其中:建设期限 |
|
运营期限 |
|
||
|
资金投向领域 |
|
||||||
|
项目资金 (万元) |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额: |
43.00 |
36.93 |
10 |
85.88% |
8.59 |
||
|
其中:本年财政拨款 |
43.00 |
36.93 |
— |
|
|
||
|
专项债券资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||
|
通过组织开展法考、做好公共法律服务、复议应诉、社区矫正、人民调解等工作。完成服务法考考生、提升公共法律服务能力、办理社区矫正和人民调解工作的监督管理。达成完成司法行政办案任务、促进公民尊法守法效果。 |
通过组织开展法考、做好公共法律服务、复议应诉、社区矫正、人民调解等工作。完成服务法考考生、提升公共法律服务能力、办理社区矫正和人民调解工作的监督管理。达成完成司法行政办案任务、促进公民尊法守法效果。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
服务法考考生 |
≥1000人次 |
3153人次 |
6 |
6 |
|
|
|
选任并培训人民监督员 |
≥15人 |
30人 |
4 |
4 |
|
||
|
安排律师参与涉法涉诉信访 |
≥30人次 |
496人次 |
5 |
5 |
|
||
|
开展公共法律服务活动 |
≥2次 |
4次 |
6 |
6 |
|
||
|
办理复议应诉案件合格率 |
≥90% |
93% |
6 |
6 |
|
||
|
办理复议应诉案件 |
≤60日 |
60日 |
6 |
6 |
|
||
|
|
|
|
|
0 |
|
||
|
组织法律职业资格考试2场 |
=99万元 |
46万元 |
5 |
5 |
|
||
|
安排律师参与涉法涉诉信访案件50人次 |
=42万元 |
9.9万元 |
4 |
4 |
|
||
|
选任并培训15名人民监督员 |
=15万元 |
8万元 |
3 |
3 |
|
||
|
公共法律服务活动 |
=30万元 |
5.2万元 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
公共法律服务覆盖率 |
>95% |
98% |
15 |
15 |
|
||
|
|
|
|
|
0 |
|
||
|
提高公民尊法守法意识 |
≥80% |
80% |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
法考考生投诉率 |
<2% |
0% |
5 |
5 |
|
|
|
涉法涉诉信访办结率 |
≥60% |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
98.59 |
|
|||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
(2025年度) |
||||||||
|
项目名称 |
保障运转类-法治宣传及依法治市专项经费 |
|||||||
|
主管部门 |
034-六安市司法局 |
实施单位 |
034001-六安市司法局 |
|||||
|
项目期限 |
4年 |
其中:建设期限 |
|
运营期限 |
|
|||
|
资金投向领域 |
|
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额: |
80.00 |
69.62 |
10 |
87.03% |
8.70 |
|||
|
其中:本年财政拨款 |
80.00 |
69.62 |
— |
|
|
|||
|
专项债券资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
通过招募法律服务志愿者、举办大型法宣活动等,建立具有六安特色的法治宣传教育体系,普法宣传教育机制进一步健全,完成依法治市、合法性审查相关工作。实现法治宣传教育实效性进一步增强,依法治理进一步深化,全民法治观念和全体党员党章党规意识明显增强,全社会厉行法治的积极性和主动性明显提高,形成守法光荣、违法可耻的社会氛围的效果。 |
通过招募法律服务志愿者、举办大型法宣活动等,建立具有六安特色的法治宣传教育体系,普法宣传教育机制进一步健全,完成依法治市、合法性审查相关工作。实现法治宣传教育实效性进一步增强,依法治理进一步深化,全民法治观念和全体党员党章党规意识明显增强,全社会厉行法治的积极性和主动性明显提高,形成守法光荣、违法可耻的社会氛围的效果。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
办理行政复议和应诉案件 |
≥70件 |
465件 |
2 |
2 |
|
|
|
购买手机短信平台 |
≥1次 |
1次 |
1 |
1 |
|
|||
|
开展行政执法专项督查检查,举办行政执法人员通用法律知识培训 |
≥1次 |
1次 |
3 |
3 |
|
|||
|
制作普法工作汇编 |
≥1次 |
1次 |
3 |
3 |
|
|||
|
举办大型法治宣传活动 |
=1场次 |
1场次 |
2 |
2 |
|
|||
|
服务执法资格证考生 |
≥600人次 |
985人次 |
3 |
3 |
|
|||
|
开展依法治市督查 |
≥1次 |
1次 |
3 |
3 |
|
|||
|
邀请专家参与合法性审查及复议应诉案件办理 |
≥60人次 |
61人次 |
3 |
3 |
|
|||
|
招募法律服务志愿者 |
=150人 |
150人 |
2 |
2 |
|
|||
|
质量指标 |
行政复议案件结案率 |
≥90% |
92% |
3 |
3 |
|
||
|
政府败诉率 |
<10% |
3.97% |
3 |
3 |
|
|||
|
合法性审查意见采用率 |
≥70% |
90% |
3 |
3 |
|
|||
|
时效指标 |
举办宪法宣传日 |
12月4日前后 |
达成预期指标 |
3 |
3 |
|
||
|
行政复议办结时间 |
符合法定要求 |
达成预期指标 |
2 |
2 |
|
|||
|
成本指标 |
组织执法资格证考试 |
=20万元 |
9.4万元 |
4 |
4 |
|
||
|
法律专家劳务费不少于60人次每人2000 |
≤36万元 |
23万元 |
3 |
3 |
|
|||
|
开展依法行政及依法治市督查 |
≤60万元 |
40万元 |
4 |
4 |
|
|||
|
组织大型普法活动 |
≤10万元 |
3万元 |
3 |
3 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
社会效益 |
享受服务中小企业 |
≥50家 |
295家 |
10 |
10 |
|
||
|
获取普法知识群众 |
≥10万人 |
12.3万人 |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
可持续影响 |
持续提高公民法治意识 |
≥80% |
80% |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
|
|
执法资格考试考生满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
98.70 |
|
||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
(2025年度) |
||||||||
|
项目名称 |
法律援助专项经费 |
|||||||
|
主管部门 |
034-六安市司法局 |
实施单位 |
034001-六安市司法局 |
|||||
|
项目期限 |
3年 |
其中:建设期限 |
|
运营期限 |
|
|||
|
资金投向领域 |
|
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额: |
35.00 |
35.00 |
25.00 |
10 |
71.43% |
7.14 |
||
|
其中:本年财政拨款 |
35.00 |
35.00 |
25.00 |
— |
|
|
||
|
专项债券资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
通过实施法律援助案件指派,发放案件补贴。预期完成办理法律援助案件超过410件,法律援助案件办结率超过80%。达到不断提升法律援助覆盖率,提升法律援助受益人满意度的效果。 |
通过实施法律援助案件指派,发放案件补贴。全年完成办理法律援助案件511件,法律援助案件办结率超过90%。达到不断提升法律援助覆盖率,提升法律援助受益人满意度的效果。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
完成法律援助案件 |
≥410件 |
511件 |
15 |
15 |
|
||
|
法律援助案件办结率 |
≥80% |
90% |
15 |
15 |
|
|||
|
法律援助案件补贴 |
≤10日 |
10日 |
10 |
10 |
|
|||
|
每件案件补贴 |
≤1200元 |
1100元 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
法律援助办案被投诉率 |
<1% |
0% |
15 |
15 |
|
|||
|
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
法律援助覆盖率 |
≥60% |
100% |
15 |
15 |
|
|||
|
满意度指标 |
法律援助受益人满意度 |
≥85% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
97.14 |
|
||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||
|
(2025年度) |
|||||||
|
项目名称 |
市直单位法律顾问经费 |
||||||
|
主管部门 |
034-六安市司法局 |
实施单位 |
034001-六安市司法局 |
||||
|
项目期限 |
2年 |
其中:建设期限 |
|
运营期限 |
|
||
|
资金投向领域 |
|
||||||
|
项目资金 (万元) |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额: |
200.00 |
181.15 |
10 |
90.58% |
9.06 |
||
|
其中:本年财政拨款 |
200.00 |
181.15 |
— |
|
|
||
|
专项债券资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||
|
通过项目实施,开展全市市直单位法律顾问工作统筹指派,完成全市市直单位法律顾问相关工作。 |
通过项目实施,开展全市市直单位法律顾问工作统筹指派,完成全市市直单位法律顾问相关工作。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
服务市直单位 |
>40家 |
56家 |
10 |
10 |
|
|
|
提供法律咨询建议 |
≥600次 |
644次 |
5 |
5 |
|
||
|
参加单位合法性审查 |
>100次 |
1069次 |
5 |
5 |
|
||
|
案件评查通过率 |
≥85% |
85% |
5 |
5 |
|
||
|
完成时限 |
12月 |
达成预期指标 |
8 |
8 |
|
||
|
一类单位每家每年10万 |
≥80万元 |
127.41万元 |
10 |
10 |
|
||
|
二楼单位每家每年2万 |
≥60万元 |
22.96万元 |
7 |
7 |
为节约财政资金,对一些涉法律事务较少的部门均采取二类单位签订合同,计件支付,年初申报的预算属于该单位上限金额,实际支付费用以工作具体开展情况计件据实结算。 |
||
|
效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
法治宣传社会服务 |
≥40次 |
46次 |
10 |
10 |
|
||
|
进行法律咨询 |
≥300件 |
644件 |
10 |
10 |
|
||
|
|
|
|
|
0 |
|
||
|
参与论证审查会 |
≥200次 |
253次 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
顾问单位满意度 |
≥85% |
85% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
|
100 |
99.06 |
|
|||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
(2025年度) |
||||||||
|
项目名称 |
六安市司法局运转经费 |
|||||||
|
主管部门 |
034-六安市司法局 |
实施单位 |
034001-六安市司法局 |
|||||
|
项目期限 |
1年 |
其中:建设期限 |
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运营期限 |
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资金投向领域 |
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项目资金 (万元) |
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全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额: |
31.00 |
10.96 |
10 |
35.36% |
3.54 |
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其中:本年财政拨款 |
31.00 |
10.96 |
— |
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专项债券资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
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上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
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其他资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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通过举办市委依法治市委员会和办公室会议,印发市委依法治市诶年度工作要点,编印法治政府建设白皮书,做好省政府的目标管理绩效考核迎检工作。达到贯彻落实党中央、省委关于推进依法治国、依法治省的重大方针政策和决策部署的工作效果。 |
通过举办市委依法治市委员会和办公室会议,印发市委依法治市诶年度工作要点,编印法治政府建设白皮书,做好省政府的目标管理绩效考核迎检工作。达到贯彻落实党中央、省委关于推进依法治国、依法治省的重大方针政策和决策部署的工作效果。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标 |
数量指标 |
合法性审查文件 |
≥200件 |
220件 |
15 |
15 |
报账支付不及时导致跨年度支付,执行率偏低 |
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质量指标 |
高质量完成 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
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时效指标 |
办理日期 |
≤3日 |
3日 |
13 |
13 |
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成本指标 |
律师服务小微企业 |
≤3000场 |
2552场 |
12 |
12 |
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效益指标 |
经济效益 |
考试报名费 |
≤200元 |
192元 |
10 |
10 |
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社会效益 |
社会知晓率 |
≥86% |
86% |
10 |
10 |
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生态效益 |
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|
0 |
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可持续影响 |
公民学法守法 |
≥80% |
95% |
10 |
10 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
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总分 |
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100 |
93.54 |
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智能问答
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